上交所向*ST未来发出问询函

2022-07-11 17:30:21

  发出问询函:针对“年报显示,公司报告期财务报告被年审会计师事务所出具无法表示意见,内部控制被出具否定意见。审计意见显示,发现公司相关责任人使用虚假单据、违规占用上市公司资金等事项,其中报告期新增资金占用发生额达32.1亿元,期末余额为15.84亿元;违规担保发生额达12亿元。年审会计师补充审计时,发现公司存在大额未入账的资金收支,未能穿透至相关方进行审计;截至2021年12月31日账户存在2.5亿元额度的司法冻结,该情况涉及公司与恒丰股份有限公司烟台分公司债务承担尚未解除事宜。”等情况,上交所提出包括“相关违规资金占用的形成背景、占用方、具体情况以及最新进展,前期是否履行了内部审议程序和信息披露义务,相关内部控制缺陷涉及的主要业务环节,相关责任人的认定及追责安排。”等要求。

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